Mødedato: 20.08.2025, kl. 10:00
Mødested: Comwell Roskilde

Sikker By indsatser 2025 - afrapportering og budgetpakke 2026

Se alle bilag
Økonomiudvalget får med denne indstilling den årlige afrapportering af de kriminalpræventive indsatser finansieret gennem Sikker By-budgetpakken forelagt til efterretning. Derudover forelægges Økonomiudvalget om Sikker By pakken til budgetforhandlingerne for 2026 til efterretning. 

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at tage afrapporteringen af Sikker By indsatser 2025 til efterretning, jf. bilag 1, 
  2. at tage Sikker By budgetpakken 2026 til efterretning.

Problemstilling

Sikker By udarbejder årligt en indstilling med en afrapportering af de kriminalpræventive indsatser i forvaltningerne, som har modtaget midler via Sikker By budgetpakken. Formålet er at give et overblik over dele af det kriminalpræventive arbejde i København samt at følge udviklingen af de enkelte kriminalpræventive indsatser. I denne indstilling fremlægges afrapporteringen 2025, som dækker perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Løsning

Afrapporteringen indeholder en gennemgang af 23 indsatser under Sikker By strategien. Ansvaret for indsatserne ligger i de enkelte forvaltninger: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (3 indsatser), Socialforvaltningen (12 indsatser), Børne- og Ungdomsforvaltningen (1 indsats) og Økonomiforvaltningen (7 indsatser).

 

Afrapportering 2025

I bilag 1 ses den samlede afrapportering 2025 med et overblik over indsatserne og en uddybning af de enkelte indsatser. Hver indsats beskrives med en introduktion, en målgruppebeskrivelse, geografi og en oversigt over indsatsens økonomi. Herefter viser indsatserne forskellige data om deres brugere, som varierer alt efter, hvilken type indsats, og hvorvidt indsatsen har cpr-numre på deres brugere eller er anonyme tilbud. Endeligt er der indarbejdet et kort resume af to virkningsevalueringer af henholdsvis indsatsen 18+ enhederne og indsatsen Københavnerteamet, der er gennemført af Sikker By i Økonomiforvaltningen.

Ligesom tidligere år, indeholder afrapporteringen datapakker for de indsatser, som registrerer cpr-numre for deres brugere. Datapakkerne er udviklet i et samarbejde mellem indsatserne, Sikker By og Den Tværgående Analyseenhed i Økonomiforvaltningen. De indeholder baggrundsdata for indsatsernes brugere samt data for tilbagefald til kriminalitet og brobygning til uddannelse/beskæftigelse. Tallene fra datapakkerne er indarbejdet i indsatsernes afrapporteringer, hvor det er vurderet relevant.

 

Sikker By budgetpakke 2026

Fem indsatser, som tidligere er finansieret via Sikker By budgetpakken, har budgetudløb i 2025. Forvaltningerne ønsker at videreføre indsatserne, og de indgår i Sikker By budgetpakke 2026. Dertil er der fire nye indsatser, som forvaltningerne ønsker inkluderet i Sikker By budgetpakken. Videreførelser og nye indsatser fremgår af nedenstående tabel 1.

Budgetpakken er godkendt af Sikker By styregruppen med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2026.

 

Tabel 1: Oversigt over budgetudløb og nye indsatser, som forvaltningerne ønsker at inkludere i Sikker By pakken 2026 (2026 p/l, 1000 kr.)

Udvalg/Indsats

2026

2027

2028

2029

I alt

Økonomiudvalget

 

 

 

 

 

Sikker By akutpulje – anlæg

500

0

0

0

500

I alt Økonomiudvalget

500

0

0

0

500

Socialudvalget

 

 

 

 

 

Københavnerteamet (videreførsel af opnormering)

3.414

3.414

3.414

3.414

13.656*

18+ Enhederne

20.627

20.627

20.627

20.627

82.508*

ALL IN

888

888

888

888

3.552

NY: EKI Ung

1.470

1.470

2.205

2.205

7.350

NY: God Løsladelse (ekstra årsværk)

2.250

2.250

2.250

2.250

9.000

I alt Socialudvalget

28.649

28.649

29.384

29.384

116.066

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

 

 

 

 

Bydækkende studie- og fritidsjobindsats

6.900

6.900

6.900

6.900

27.600*

I alt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

6.900

6.900

6.900

6.900

27.600

Børne- og Ungdomsudvalget

 

 

 

 

 

NY: Fritidssocialrådgiver – Kvisten (BUF/SOF)

760

760

0

0

1520

I alt Børne- og Ungdomsudvalget

760

760

0

0

1520

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

 

 

NY: Forbedret belysning v. Nørreport st. (anlæg)

375

925

0

0

1.300

NY: Forbedret belysning v. Nørreport st. (service)

0

0

10

10

20

I alt Teknik- og Miljøudvalget

375

925

10

10

1.320

Samlet service

36.309

36.309

36.294

36.294

145.206

Samlet anlæg

875

925

0

0

1.800

* Sikker By styregruppen anbefaler varig bevilling.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet Sikker By pakke til budgetforhandlingerne 2026, som indeholder den nævnte bevillingsudløb og nye initiativer.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Til top