Mødedato: 10.03.2021, kl. 08:00
Mødested: Suhmsgade 4, 2. 1125 København K

AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Indledning

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede arbejder.

 

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 22.01.2021 til 03.02.2021 til efterretning.

at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug for 2021, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

 

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 22.01.2021 til 03.02.2021 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

  • Vederlag 2020 (RP)

Revisionsrapporter:

  • Ingen

    Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

  • Ingen

    Afsluttede Tværgående rådgivning og bistand:

  • Overførselssagen 2020/2021

     

     

    Intern Revision har fra 01.01.2021 til 28.02.2021 leveret i alt 2.964 timer fordelt som følger:

     

    Finansiel / Lovpligtig revision

    Særlige undersøgelser

    Rådgivning og bistand

    1.866

    912

    186

                                                                                 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

 

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

 

  • Ingen

     

    Jesper Andersen                                                                              

     

 

Beslutning

Protokolbemærkninger:

 

Bilag

  • Revisionsrapport – Vederlag 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen

Til top