Mødedato: 17.06.2026, kl. 08:00
Mødested: Tietgensgade 31 A, 1704 København V

INTERN REVISIONS OPGAVER (08:20 - 08:35)

Indledning

Kontrol- og Rådgivningsudvalget skal påse, at Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion varetager de opgaver, som funktionen er pålagt.

Indstilling og Beslutning

Kontrol- og Rådgivningsfunktionen indstiller til Kontrol- og Rådgivningsudvalget:

- at Kontrol- og Rådgivningsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende og afsluttede opgaver til efterretning

- at Kontrol- og Rådgivningsudvalget tager anvendt tidsforbrug, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning

 

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Kontrol- og Rådgivningsudvalget kan påse, at Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion varetager de opgaver, som funktionen er pålagt, skal Kontrol- og Rådgivningsudvalget løbende modtage orientering om funktionens opgaver, herunder anvendt tidsforbrug.  

 

Løsning

Kontrol- og Rådgivningsfunktionen anmoder Kontrol- og Rådgivningsudvalget om at tage nedenstående opgaver til efterretning.

 

Finansiel/Lovpligtig revision (bistand til EY)

Igangværende revisioner – med rapportering til EY

  • Erklæringsopgaver 2025
  • Regnskabsføring, forretningsgange og interne kontroller 2026
  • Løn- og personaleområdet 2026
  • Opfølgning revisionsbemærkninger tidligere år

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering

  • Ingen

 

Særlige undersøgelser  

Igangværende Særlige undersøgelser  

  • SOF & BUF, Indtægter, mellemkommunal refusion
  • TVÆR – Tilskudsadministration
  • KTF – Tilsyn med almene boligselskaber
  • SOF– Køb og salg af pladser
  • BUF - SOF – Tilsyn med tilbud, herunder Bo-, behandlings- og specialundervisningstilbud (løses i samarbejde med borgerrådgiverfunktionen)

Afsluttede undersøgelser – rapporteret

  • SUF – Indtægter, mellemkommunal refusion
  • TVÆR – Risikobaseret Ledelsestilsyn 2026

 

Rådgivning og bistand (større opgaver)

Igangværende opgaver 

  • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2026 – Risikolisten
  • ØKF – Styregruppe betryggende kontrolmiljø, herunder styrkelse af kommunens ISMS

 

Afsluttede opgaver 

Ingen

 

Leverede timer

Intern Revision har fra 01.01.2026 til 05.06.2026 leveret i alt 5047 timer.

Finansiel / Lovpligtig revision

Særlige undersøgelser

Rådgivning og bistand

IT-revision

2816

1372

580

279

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Kontrol- og Rådgivningsfunktionen på vegne af Kontrol- og Rådgivningsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter / særlige undersøgelser fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

  • SUF – Indtægter, mellemkommunal refusion
  • TVÆR – Risikobaseret Ledelsestilsyn 2026

 

Bilag

  • SUF – Indtægter, mellemkommunal refusion
  • TVÆR – Risikobaseret Ledelsestilsyn 2026
Til top