Mødedato: 30.01.2008, kl. 16:00

Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009

Se alle bilag

Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 30. januar 2008

 

 

7.      Igangsættelse af 2. etape af genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009  J.nr. 2007-23669

 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende 2. etape (etape B i bilag) af genopretningsplanen for folkeskoler 2007-2009 samt frigive anlægsmidler til igangsætning af planens 2. etape.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalgene anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.          at Borgerrepræsentationen godkender 2. etape af genopretningsplanen for folkeskoleområdet 2007-2009 (bilag 3)

2.          at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 171,1 mio. kr. i 2008 og 162,1 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, samt giver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. 2008 og 1,0 mio. kr. i 2009 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (2. etape af genopretningsplanen) (p/l 2008),

3.          at Borgerrepræsentationen konverterer 4,9 mio. kr. (p/l 2008) fra driftsudgifter konto 3.22.01.1, folkeskoler, drift til anlægsudgifter konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg i både år 2008 og 2009 på Københavns Ejendommes årlige grundbudget til vedligeholdelse,

4.          at Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget i 2008 overfører 2,6 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler anlæg, og at Børne- og Ungdomsudvalget i 2009 overfører 3,6 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler anlæg,

5.          at Borgerrepræsentationen godkender, at der anvises kassemæssig dækning for 171,1 mio. kr. i 2008 og 163,1 mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3, folkeskoler, anlæg og at der anvises kassemæssig dækning for 1,0 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1, folkeskoler, drift, dvs. i alt 335,2 mio. kr. i 2008-2009 (p/l 2008),

Tildelingen af anlægsbevillingen i 2009 sker med forbehold for Borgerrepræsentationens bevilling af rådighedsbeløb til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i 2009.

 

 

Problemstilling

Denne indstilling omhandler prioriteringen af 2. etape af de resterende midler afsat til genopretning af folkeskoler.

I forlængelse af "Faglighed for Alle" blev der i kommunens budget for 2007 afsat 433,9 mio. kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet (BR 477/06) (2008 p/l), derudover indgår midler fra KEjd grundbudget og diverse BUF midler.

 

På denne baggrund udarbejdede Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen en genopretningsplan for folkeskolerne 2007-2009 – se bilag 2. Planens principper og 1. etape af planen samt frigivelse af anlægsmidler til planens 1. etape blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget på møder i foråret 2007 og af Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007 (BR 267/07).

 

Som følge af BUUs behandling af indstillingen den 19. december 2007 vedlægges notat fra KFF og BUF om håndtering af Arbejdstilsynets påbud som bilag 3 og oversigt over smileys fra Arbejdstilsynet som bilag 4.                       Det fremgår af bilag 3, at alle påbud med bygningsmæssigt indhold håndteres inden for Genopretningsplanen eller almindeligt vedligehold. Der er ligeledes i 2. etapes prioritering rummelighed til at imødekomme forventelige fremtidige påbud. For så vidt angår påbud vedrørende skolernes arbejdsmiljø mv. vil forvaltningen følge op på, at alle udestående påbud umiddelbart afhjælpes.

 

Løsning

Københavns Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med Center for Ressourcestyring i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), samt Økonomiforvaltningen (ØKF) udarbejdet 2. etape af prioriteringsplanen – se bilag 2.1 - og dermed prioriteret de resterende midler til genopretning af folkeskoler 2007-2009.

Det samlede budget i genopretningsplanen på folkeskoleområdet 2007-2009 er i alt 603,2 mio. kr. (2008 p/l). Det samlede budget i planens 1. etape var 268,0 mio. kr. (2008 p/l), mens budgettet for etape 2 er 335,2 mio. kr. (2008 p/l).

Til gennemførelse af del 2 søges der frigivet resterende budgetmidler på 335,2 mio. kr. Del 2 omfatter bygge- og ombygningsaktiviteter på 40 folkeskoler. Aktiviteterne er prioriteret inden for områderne; Renovering af faglokaler, toiletter, skolegårde, klimaskærm, tekniske anlæg m.v. se bilag 2.1. Fordelingen af de prioriterede aktiviteter i forhold til fordeling af de vedtagne budgetter fremgår af bilag 2.2. "Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling".

Med prioriteringen af etape 2, er der prioriteret for ca. 17 mio. kr. konkrete genopretningsarbejder (bufferprojekter) der repræsenterer aktiviteter der kan blive omfattet af en omprioritering, se bilag 2.1 Omprioriteringen kan forekomme pga. håndtering af uforudsete situationer, såsom råd- og svampeskader, uforudsigelige merforbrug på den enkelte sag, samt håndtere et behov for fremskyndelsen af ikke allerede prioriterede behov.

Der er med prioriteringen af etape 1 (25,8 mio. kr.) og etape 2 (34,59 mio. kr.) i alt afsat 60,4 mio. kr. til konkrete genopretningsaktiviteter på skoler der er omfattet af strukturtilpasningsreformen (skolesammenlægninger). Prioriteringen og koordineringen af genopretningsmidler og midler til skolesammenlægninger skal sikre samlede helhedsløsninger. Forskydninger og evt. omprioriteringer kan derfor forekomme.

I etape 1 og 2 forventes forundersøgelser, planlægning og registreringer i form af lokaledisponeringsplaner, faglokaleregistreringer, indvendige bygningssyn m.fl., at udgøre ca. 3,5 mio. kr.

Projektering og udbud af alle projekter igangsættes primo 2008 med forventet afslutning medio 2008. Byggeaktiviteterne vil efter udbud og afholdelse af licitation blive opstartet i 2008. Projekterne forventes afsluttet med udgangen af 2009.

I prissætningen er der indregnet behovet for at imødekomme nye sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks. tilgængelighedsprincipper, som fordrer elevatorer og handicapforanstaltninger og nye energikrav i forbindelse med større renoveringsarbejder.

Ultimo 1. kvartal 2008 vil Københavns Ejendomme i samarbejde med Center for Ressourcestyring (BUF) og Økonomiforvaltningen afrapportere status for den samlede genopretningsplan for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), dels med status for den samlede plan, dels med status for de enkelte projekter.

I det følgende gives en kort orientering om status på etape 1:

Der er forventes med udgangen af 2007 at blive forbrugt ca. 16. mio. kr. på 1. etape af planen. De resterende midler vil blive forbrugt jævnt i 2008 og 2009

Etape 1 blev vedtaget i BR d. 13. juni 2007 (BR267/07). Projektering og udbud af de enkelte projekter gik i gang i sidste halvår af 2007 og forventes afsluttet i første kvartal af 2008. Hovedparten af byggeaktiviteterne vil blive gennemført i 2008 og afsluttet i 2009.

 

Økonomi

Alle beløb i indstillingen er opgjort i p/l 2008. 

I budget 2007 er der afsat 433,9 mio.kr. svarende til 3 x 144,6 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet.

I budgettet for genopretningsplanen indgår, at i KEjd's grundbudget af drifts- og anlægsmidler til vedligeholdelse i 2007 - 2009 er folkeskoleområdet prioriteret med 41,7 mio. kr., BUU bidrager til det samlede budget i genopretningsplanen med 30,8 mio. kr. fra diverse puljer. Det må bemærkes, at de 4,9 mio. kr. i 2009 fra KFU, og de 3,6 mio. kr. i 2009 fra BUU endnu ikke er bevilget af Borgerrepræsentationen.

Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er der søgt midler til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler. Det forventes, at der fra ministeriet overføres 13,0 mio. kr. i 2008. Midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bliver ikke prisindekseret.

Nedenfor ses det samlede budget for Genopretningsplanen i skematisk form:

 

Samlet budget for genopretningsplanen 2007-2009

Hele 1.000 kr. p/l 2008

Budget 2007

Kr. 433.860

KEjd's grundbudget af driftsmidler til vedligehold

Kr. 125.200

Overført fra BUU, moderniseringspulje,

Kr. 12.396

Overført fra BUU, legepladspulje m.v.

Kr. 5.165

Overført fra BUU ("Faglighed for Alle", anlæg til skolemad)

Kr. 7.024

Overført fra BUU til heldagsskoler (Udbygningsoversigt)

Kr. 3.099

Overført fra BUU (vedligeholdelsesmidler fra B-skoler)

Kr. 3.099

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler

Kr. 13.000

I alt

Kr. 602.843

 

Det følger af budget 2007, at budgetmidlerne på 602,8 mio. kr. skal anvendes på følgende aktiviteter med tilhørende fordeling af administrationsbidrag:

 

 Alle tal er i hele 1.000 kr

p/l 2008

Fordeling af budgetmidler 2007-2009 (i 1.000 kr.)

BUU %

BUU andel

KEjd %

KEjd andel

Renovering af skolegårde, herunder toiletter

Kr. 92.970

0,7 %

Kr. 651

1,5 %

Kr. 1.395

Renovering af faglokaler

Kr. 123.960

0,7 %

Kr. 868

1,5 %

Kr. 1.859

Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion

Kr. 216.930

0,7 %

Kr. 1.519

1,5 %

Kr. 3.254

BUU bidrag

Kr. 30.783

0,7 %

Kr. 215

1,5 %

Kr. 462

KEjd's grundbudget

Kr. 125.200

-

-

2,2 %

Kr. 2.754

Pulje Indenrigsministeriet

Kr. 13.000

-

-

-

-

I alt

Kr. 602.843

 

Kr. 3.253

 

Kr. 9.724

 

I forlængelse af budgetvedtagelsen har KEjd, BUF og ØKF efterfølgende aftalt, at der af de 216,9 mio. kr til "Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion" reserveres 62 mio. kr. til indvendig renovering, og 31 mio. kr. til indvendige pædagogiske forbedringer på heldagsskoler. Af de 93 mio. kr. som er afsat til "Renovering af skolegårde, herunder toiletter" reserveres 10,3 mio. kr. til forbedring af udvendige lege- og idrætsmuligheder på skolerne, så eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt udenfor gymnastiksalene i gode fysiske rammer.

2. etape af genopretningsplanen – se bilag 2 og 2.1 - er budgetteret til 335,2 mio. kr. Der overføres 0,7 % af genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag til BUU. Der overføres 1,5 % af genopretningsmidlerne i budgettet i administrationsbidrag til KEjd.

 

Administrationsbidrag fordelt over år i hele 1.000 kr, p/l 2008

2007

2008

2009

I alt

KEjd

Kr. 3.140

Kr. 3.292

Kr. 3.292

Kr. 9.724

BUU

Kr. 1.188

Kr. 1.032

Kr. 1.032

Kr. 3.253

 

Der anvises kassemæssig dækning for 171,1 mio. kr. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008, bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3 folkeskoler anlæg og der anvises kassemæssig dækning for 1,0 mio. kr. i 2008 på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.22.01.1, folkeskoler, anlæg.

 

Udgifterne på 162,9 mio. kr. udmøntes under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen bevilliger den anlægsramme, der er forudsat i budget 2007 til skolerenovering, samt bevilling af rådighedsbeløb med dækning på budgetrammerne i 2009.

 

Videre proces

Indstillingen behandles i BUU d. 19. december og i KFU den 20. december 2007 og indstillingen fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen på deres første møder i 2008, med forventet godkendelse i BR d. 21. februar 2008.

 

Bilag

Bilag 1.: Miljøvurdering

 

Øvrige bilag:

Bilag 2.: Genopretningsplan for Folkeskoler 2007-2009

Bilag 2.1: Genopretningsplanens 2. etape

Bilag 2.2: Oversigt over estimerede forbrug, opgjort iht. opdeling af bevilling

Bilag 3: Notat vedr. håndtering af AT-påbud

Bilag 4: Oversigt over smileys

Bilag 5: Oversigt over politisk behandl ing

 

 

 

 

         Else Sommer                                  Carsten Haurum

 

 

 

 

 



 

Til top