Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2009
Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2009
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 10. juni 2008
J.nr. ÃU 262/2008
2. Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2009
Den 5. maj 2008 har Ãkonomiforvaltningen modtaget
udvalgenes budgetbidrag for 2009, jf. (ÃU 51/2008). Med denne indstilling
orienteres Ãkonomiudvalget om udvalgenes budgetbidrag. Ãkonomiudvalget skal ligeledes
tage stilling til ændringer i udvalgenes budgetrammer 2009 samt
Ãkonomiforvaltningens bemærkninger til udvalgenes budgetbidrag. Samtidig skal Ãkonomiudvalget tage stilling til en række
konkrete problemstillinger i forbindelse med Bruttokataloget for 2009 samt tage
investeringskataloget til efterretning.
Ãkonomiforvaltningen indstiller til Ãkonomiudvalget, at Ãkonomiudvalget, 2. tiltræder at Børne- og Ungdomsudvalget tilretter deres budgetrammer 2009, sÃ¥ledes at udvalgets budgetrammer er i overensstemmelse med de af Ãkonomiudvalgets tiltrÃ¥dte budgetrammer jf. bilag 1, 3. tiltræder de retningsliner, som fremgÃ¥r af bilag 1, med henblik pÃ¥ at fÃ¥ udarbejdet kommunens budgetforslag 2009, 4. tager investeringskataloget til efterretning og at investeringskataloget herefter indgÃ¥r i budgetforhandlingerne for 2009, jf. bilag 4, 5.
tiltræder at
ændringer i Børne- Ungdomsudvalgets forslag til finansiering af det
tværgående prioriteringsrum samt ændringer til budgetbidraget afventer det
igangsatte arbejde, der pt. foregår i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Ãkonomiforvaltningen og Deloitte, 6.
tiltræder at ændringer i Socialudvalgets
budgetbidrag og forslag til finansiering af udvalgets andel af bidrag 2 til
prioriteringsrummet afventer det igangsatte arbejde vedrørende bl.a.
Masterplanen, 7.
tiltræder, at det
stigende økonomiske provenu fra 2008 til 2009 på 5,4 mill.kr. (2009-pl) i
bruttokataloget fra budget 2008 ikke indgÃ¥r i SoÂcialudvalgets finansiering
af prioriteringsrummet til budget 2009, 8.
pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne-
og Ungdomsforvaltningen og Ãkonomiforvaltningen at udarbejde en mere
realistisk periodisering af de forventede anlægsudgifter i 2009 og frem. |
Ãkonomiudvalgets
beslutning i mødet den 10. juni 2008 Mikkel Warming (Ã) fremsatte følgende ændringsforslag: "Enhedslisten foreslÃ¥r, at i 7. at-punkt slettes ordet "ikke", sÃ¥ledes at sætningen lyder: "Tiltræder at det stigende økonomiske provenu fra 2008 til 2009 pÃ¥ 5.4 mill. Kr. (2009) pl) i bruttokataloget fra budget 2008 indgÃ¥r i i Socialudvalgets finansiering af prioriteringsrummet til budget 2009."" Der blev stemt om det af Mikkel
Warming (Ã) stillede ændringsforslag. For stemte 1 medlem: à Imod stemte 9 medlemmer: A, B,
C, O og V 2 medlemmer undlod at stemme: F Ãndringsforslaget blev dermed
forkastet. Indstillingen blev godkendt uden afstemning. |
Problemstilling
Ãkonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret den 5. februar 2008 (ÃU 51/2008) bl.a. at anmode udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2009 og indsende budgetbidragene til Ãkonomiforvaltningen d. 5. maj 2008.
Ãkonomiforvaltningen har modtaget udvalgenes budgetbidrag, samt ønskelister og forslag til finansiering af deres andel af prioriteringsrummet pÃ¥ 200 mill. kr., som ikke vedrører de tværgÃ¥ende finansieringsforslag jf. bruttokataloget for 2009. Med henblik pÃ¥, at udvalgenes budgetbidrag kan danne grundlag for kommunens budgetforslag for 2009, er der en række konkrete problemstillinger, der skal hÃ¥ndteres:
· Udvalgenes budgetrammer er korrigeret siden Indkaldelsescirkulæret 2009 (ÃU 51/08) som følge af politiske beslutninger vedtaget efter Indkaldelsescirkulæret 2009. I udvalgenes budgetrammer er ligeledes indregnet den demografitilpasning af de efterspørgselsstyrede serviceomrÃ¥der, som ogsÃ¥ forelægges Ãkonomiudvalget d. 10. juni 2008.
· Børne- og Ungdomsudvalget har i deres budgetbidrag ikke taget højde for stigende udgifter pÃ¥ 17 mill. kr. til pensioner til overenskomstansatte, hvilket er en forudsætning for balance i budgetforslag 2009. Ãkonomiudvalget har tidligere besluttet, at evt. merudgifter skal afholdes indenfor udvalgenes budgetrammer.
· De retningslinier og formkrav som blev tiltrÃ¥dt af Ãkonomiudvalget i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret 2009, er ikke overholdt til fulde. Bl.a. er der ikke genberegnet 6-by nøgletal for flere udvalg.
· I IC2009 blev forvaltningerne bedt om at komme med et bud pÃ¥ en mere retvisende periodisering af anlægsudgifterne for 2009. FormÃ¥let med periodiseringen er at nedbringe størrelsen af anlægsoverførslerne mellem Ã¥rene. Kun 2 forvaltninger har afleveret en ny periodisering af anlægsrammerne. Dog er der indarbejdet en enkelt sag under Ãkonomiudvalget.
· Merudgift til den nye revisionsstruktur på 8 mill. kr.
Løsning
I lyset af, at der har været en række budgetmæssige korrektioner siden Ãkonomiudvalget i januar tiltrÃ¥dte udvalgenes budgetrammer, anbefaler Ãkonomiforvaltningen, at Ãkonomiudvalget tiltræder de i bilag 1 nævnte budgetrammer. Korrektionerne fremgÃ¥r af bilag 1. I de nye budgetrammer skal følgende fremhæves:
·
En foreløbig DUT-pulje
under Ãkonomiudvalget pÃ¥ 126,6 mill. kr., hvoraf de 40 mill. kr. er afsat til
de meromkostninger, der er forbundet med, at den kollektive trafik i fremtiden
ikke er fritaget for at betale dieselafgifter (Movia).
·
Ny og korrigeret
demografitilpasning pba. den nye befolkningsprognose. I forhold til den
foreløbige demografitilpasning i IC2009 bliver Børne- og Ungdomsudvalgets,
Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer opskrevet med
62,7 mill. kr., således at den samlede demografitilpasning fra 2008 til 2009
bliver 39,9 mill. kr.
·
Merudgiften på 8 mill. kr. i 2009 til den nye
revisionsstruktur vil blive modsvaret af en tilsvarende besparelse i årene 2010
til 2012.
PÃ¥ baggrund af de nye budgetrammer skal udvalgene fremsende tilrettede budgetbidrag til Ãkonomiforvaltningen mhp. at de kan indgÃ¥ i kommunens samlede budgetforslag 2009. Det anbefales derfor, at forvaltningerne i dialog med Ãkonomiforvaltningen, tilretter udvalgenes budgetbidrag ud fra retningslinierne fastsat i Indkaldelsescirkulæret 2009, og de bemærkninger, som fremgÃ¥r af indstillingens bilag 1. Herunder anbefales det bl.a.
· at Ãkonomiudvalget pÃ¥lægger Børne- og Ungdomsudvalget at foretage de i bilag 1 nævnte justeringer i deres budgetbidrag, sÃ¥ Børne- og Ungdomsudvalget i budgetbidraget finansierer pensionsudgifterne pÃ¥ 17 mill. kr. til overenskomstansatte.Â
· at Ãkonomiudvalget pÃ¥lægger Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Ãkonomiforvaltningen at udarbejde en mere realistisk periodisering af de forventede anlægsudgifter. En mere præcis periodisering af udvalgenes forventede anlægsudgifter forelægges Ãkonomiudvalget i forbindelse med august-indstillingen.
Samtidig anbefales det, at Ãkonomiforvaltningen bemyndiges til bÃ¥de at fastsætte frister for udarbejdelse af budgetforslag 2009 og til i dialog med forvaltningerne at afklare tekniske udestÃ¥ender vedrørende udvalgenes rammer.
De efterspørgselsstyrede overførselsudgifter er faldet med 37,9 mill. kr. pÃ¥ baggrund af forvaltningernes nye skøn i budgetbidragene ift. niveauet i IC2009. Samlet set stiger de efterspørgselsstyrede overførselsudgifter fra 2008 til 2009 med 69,4 mill. kr. i løbende priser. Ãkonomiforvaltningen anbefaler, at Ãkonomiudvalget bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til - i tilfælde af nye konjunkturskøn o.lign. – at revurdere kommunens udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler, bl.a. sygedagpenge og førtidspension, i dialog med forvaltningerne. Evt. nye skøn vil blive indarbejdet i august-indstillingen.
Afslutningsvis anbefales det, at Ãkonomiudvalget tager investeringskataloget til efterretning og at investeringskataloget herefter indgÃ¥r i budgetforhandlingerne for 2009. Ãkonomiudvalgets bidrag til investeringskataloget for 2009 udgøres af forslag om medarbejderkontrakter, busfremkommelighed, E-boks til borgerne, Bedre digital borgerservice og Digitalisering af rapportkoncept, jf. bilag 4.
Ãkonomiforvaltningens bemærkninger til Bruttokataloget fremgÃ¥r af vedlagte bilag 2.
Det skal særskilt bemærkes, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Ãkonomiforvaltningen og Deloitte har igangsat et arbejde mhp. at komme med nye finansieringsforslag til bruttokataloget og budgetbidraget, sÃ¥ledes at den borgerrettede service ikke udsættes for besparelser. Ligeledes er Socialforvaltningen i gang med nogle interne analyser, bl.a. omkring Masterplanen, mhp. at fjerne tilsvarende besparelser. SÃ¥fremt der i dette arbejde fremkommer finansieringsforslag uden borgerettede konsekvenser, kan disse forslag blive indarbejdet i udvalgenes budgetforslag.Â
Ãkonomi
Kommunens korrigerede serviceudgifter kan på baggrund af denne indstilling opgøres til 21.822,8 mill. kr., hvilket svarer til en stigning på 1.226 mill. kr. fra 2008. Korrigeret for pl-fremskrivning, opgavekorrektion sfa. kommunalreformen og den foreløbige DUT-pulje bliver realvæksten fra 2008 til 2009 på 119 mill. kr. Dvs. kommunen har forlods anvendt 119 mill. kr. af en evt. serviceudgiftsramme i 2009. Heraf skyldes bl.a. 39,9 mill. kr. tilpasningen af budgetrammerne til den demografiske vækst, 8 mill. kr. skyldes ekstraudgifter forbundet med den nye revisionsstruktur, udgifter til afholdelse af valg på 27 mill. kr., samt forventede merudgifter på 40 mill. kr. forbundet med Movia, mv.
Videre
proces
PÃ¥ baggrund af denne indstilling vil forvaltningerne i samarbejde med Ãkonomiudvalget tilrette budgetbidragene mhp. at de kan indgÃ¥ i kommunens samlede budgetforslag i august-indstillingen.
Â
Høring
Ãkonomiforvaltningen har løbende været i dialog med forvaltningerne. Forvaltningerne er blevet hørt omkring de enkelte korrektioner.
Bilag
1. Redegørelse om udvalgenes budgetbidrag 2009
2. Udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2 med udgangspunkt i kommunens bruttokatalog 2009
3. Udvalgenes ønsker 2009 (omdeles pÃ¥ Ãkonomiudvalgets møde den 10. juni 2008)
4. Investeringskatalog
        Claus Juhl                                       /                   Bjarne Winge
Â