2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011 (Bilag tidligere udsendt) - (Ændringsforslag eftersendes fredag)
2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011 (Bilag tidligere udsendt) - (Ændringsforslag eftersendes fredag)
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 2. oktober 2007
J.nr. ÃU 284/2007
1. 2. behandling af Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsÃ¥rene 2009-2011 (Bilag tidligere udsendt) - (Ãndringsforslag eftersendes fredag)
Den 11. oktober 2007 skal Borgerrepræsentation vedtage Københavns
kommunes budget 2008. Ãkonomiforvaltningen har opgjort kommunens indtægter og
udgifter. Disse præsenteres i budgetforslag 2008, og danner grundlag for den
politiske behandling.
INDSTILLING OG Beslutning
Ãkonomiforvaltningen indstiller over for Ãkonomiudvalget, 1. at Ãkonomiudvalget drøfter budgetforslaget og de stillede ændringsforslag, 2. at Ãkonomiudvalget tilbagesender budgetforslaget med de stillede ændringsforslag til Borgerrepræsentationen og anbefaler, at Borgerrepræsentationen tager stilling til de fremsatte ændringsforslag til budgetforslaget for 2008 samt til eventuelle underændringsforslag, der er fremsat indenfor den af Borgerrepræsentationen fastsatte frist, 3. at Ãkonomiudvalget endvidere anbefaler, at Borgerrepræsentationen bemyndiger overborgmesteren til at foretage sÃ¥danne rettelser i budgettet for 2008 med tilhørende overslagsÃ¥r, som mÃ¥tte være en følge af de stedfundne afstemninger, og som kan henregnes til redaktionelle ændringer, 4. at Ãkonomiudvalget tager forbehold for den efterfølgende behandling af tekniske ændringsforslag til budgettet samt for et senere valg af ændret udskrivningsgrundlag. Ãkonomiudvalgets
beslutning i mødet den 2. oktober 2007: Indstillingen blev henholdsvis taget godkendt (1.,2. og 4 at-punkt) og anbefalet(3. at-punkt). |
Problemstilling
Siden indstillingen i juni (ÃU 221/07) om udvalgenes økonomiske rammer har KL indgÃ¥et en aftale med regeringen om kommunernes økonomiske rammer i 2008. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har pÃ¥ den baggrund udmeldt det statsgaranterede indkomstskatteniveau og kommunernes indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, herunder kommunernes indtægter som følge af lovgivningsmæssige ændringer pÃ¥ det kommunale omrÃ¥de (DUT). Herudover er der kommet en endelig afklaring pÃ¥ pris- og lønfremskrivningsprocenterne.
Det er hermed muligt at opgøre
· kommunens indtægter i 2008 under forudsætning af, at kommunen vælger statsgaranti, og
· kommunens udgifter i 2008 mht. til de foreløbige politiske beslutninger, som rækker ind i 2008
Ãkonomiudvalget gav i forbindelse med juni-indstillingen Ãkonomiforvaltningen bemyndigelse til at afklare tekniske udestÃ¥ender og til at rette budgetforslaget til i overensstemmelse hermed. Dette gøres med denne indstilling og bilag 1.
Samtidig orienteres Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om kommunens samlede økonomiske situation i 2008 og de økonomiske rammer, som det er muligt at lave en budgetaftale for 2008 indenfor.
Løsning
Udvalgenes budgetrammer er på baggrund af ændringerne siden juni-indstillingen opgjort til:
1.000
kr. i 2008 pl |
Serviceudgifter 2008 |
Anlægsudgifter 2008 |
Efterspørgsels-styrede overførsler |
I alt |
Borgerrådgiveren |
7.378 |
0 |
0 |
7.378 |
Revisionsdirektoratet |
21.599 |
0 |
0 |
21.599 |
Beredskabskommissionen |
226.295 |
0 |
0 |
226.295 |
Ãkonomiudvalget* |
2.314.319 |
1.143.729 |
0 |
3.458.048 |
Kultur-
og Fritidsudvalget |
374.274 |
311.936 |
0 |
686.210 |
Børne- og
Ungdomsudvalget |
7.363.993 |
3.476 |
11.996 |
7.379.465 |
Sundheds-
og Omsorgsudvalget |
4.935.555 |
11.960 |
176.883 |
5.124.398 |
Socialudvalget |
4.163.634 |
56.268 |
1.720.788 |
5.940.690 |
Teknik-
og Miljøudvalget* |
718.401 |
433.184 |
0 |
1.151.585 |
Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget |
604.627 |
0 |
2.628.308 |
3.232.935 |
I alt |
20.730.074 |
1.960.553 |
4.537.975 |
27.228.602 |
*Serviceudgifterne
er inklusiv udgifterne til kommunens forsyningsvirksomhed, som ikke indgår i
statens definition. Disse udgifter udgør 136,070 mio. kr. for Ãkonomiudvalget
og -2,527 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalget |
For en mere detaljeret beskrivelse af ændringerne siden juni-indstillingen (ÃU 221/2007) henvises til bilag 1.
Under Ãkonomiudvalget er der lagt en række puljer:
· En udisponeret pulje til serviceudgifter pÃ¥ 250 mill. kr.Â
· En udisponeret pulje til anlægsudgifter på 1.380 mill. kr.
Puljen til serviceudgifter kan forøges ved at finde besparelser indenfor det aftalte prioriteringsrum på 200 mill. kr., således at det samlede beløb til nye serviceaktiviteter bliver 431 mill.kr. Puljerne kan udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Herudover er der lagt en række puljer under Ãkonomiudvalget til senere udmøntning. Det skyldes bl.a., at det tidsmæssigt ikke har været muligt at indarbejde ændringerne i udvalgenes budgetforslag og ydelseskatalog. Det drejer sig om følgende puljer:
· Pulje til kompensation af udvalgene som følge af stigende dækningsafgifter på 104 mill. kr.
· Usikkerhedspulje på sundhedsområdet på 93 mill. kr.
· Pulje vedr. færre parkeringsindtægter på 34 mill. kr.
· Pulje vedr. lavere anlægsudgifter i Teknik- og Miljøudvalget på -34 mill. kr.
· Pulje som følge af ændret pris- og lønfremskrivning på i alt 21 mill. kr.
· Puljer til DUT-sager på 46 mill. kr. Bilag 3 viser fordelingen af DUT-sager på udvalg
Det skal bemærkes, at der ikke opnÃ¥et enighed mellem Ãkonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om kommunens merudgifter til de nye opgaver i Dagtilbudsloven. Loven indfører bl.a. sprogvurdering af alle 3-Ã¥rige. I DUT-puljen indgÃ¥r Ãkonomiforvaltningens skøn for kompensation. SÃ¥fremt der ønskes yderligere kompensation skal det indgÃ¥ i den tværgÃ¥ende prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.
På nær usikkerhedspuljen på sundhedsområdet udmøntes
puljerne i indstillingen "tekniske ændringsforslag til budgetforslag
Ãkonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har revurderet Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler. PÃ¥ den baggrund er udgiftsskønnet for 2008 opjusteret med 201 mio. kr. bl.a. som følge af forventede merudgifter til sygedagpenge.
Ãkonomiforvaltningen har kendskab til en række sager som afventer afklaring, jf. bilag 1, afsnit 6.1.3. Eventuelle økonomiske konsekvenser af disse vil først kunne indgÃ¥ efter budgetforslaget for 2008 foreligger. Det drejer sig bl.a. om
· Evt. fjernelse af dækningsafgift forskelsværdi på kommunens ejendomme
· 2 budgetkorrektioner, der vedrører henholdsvis Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget
· Ãndringer vedrørende momspositivlisten
· KL's vurdering af kommunens metode for befolkningsfremskrivning
· Budget til Movia
Ãkonomiforvaltningen vil løbende orientere Ãkonomiudvalget om udviklingen i disse sager.
Københavns Kommunes reelle kasse i budgetforslaget vurderes til 543 mio. kr. Heraf udgør den økonomiske regulering som følge af overdragelse af ejendomme mv. til stat og region som følge af kommunalreforme n 438 mio. kr. Ãkonomiforvaltningen vurderer - i lighed med tidligere - at en reel kasse i størrelsesordenen 600-700 mio. kr. er ønskværdig for at hÃ¥ndtere evt. uforudsete udsving i økonomien. Det anbefales, at en evt. anvendelse af midler fra kommunekassen i budgetforhandlingerne sker under hensynstagen til niveauet for den reelle kasse.
Ãndring af
bevillingsreglerne
I forlængelse af at Ãkonomiudvalget i Indkaldelsescirkulæret for 2008 besluttede at ændre definitionen af det efterspørgselsstyrede overførselsomrÃ¥de til statens definition af overførselsudgifter, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsket indført en større grad af fleksibilitet pÃ¥ dele af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets overførselsudgifter.
Derfor etableres en særlig underbevilling - efterspørgselsstyret indsats (EI) - som indeholder de funktioner, der er delvist styrbare. Formålet hermed er at give Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mulighed for at planlægge og prioritere indsatsen optimalt på kort sigt og i en længere tidshorisont og samtidig understøtte, at forvaltningen har de rette incitamenter til at sikre en effektiv indsats inden for de givne økonomiske rammer. Styringsrelationerne for EI er nærmere beskrevet i bilag 2.
Videre proces
Efter Ãkonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2008 sendes sagen i høring hos ÃldrerÃ¥dene, Lokaludvalgene, IntegrationsrÃ¥det og HandicaprÃ¥det med frist d. 21. september 2007. Budgetforslaget 1. behandles i Borgerrepræsentationen den 6. og 10. september 2007. Fristen for ændringsforslag til budgetforslag 2008 er d. 24. september 2007 kl. 12.00, og fristen for underændringsforslag er d. 3. oktober 2007 kl. 12.00. Ãkonomiudvalget er dog undtaget fra disse frister. Københavns Kommunes budget vedtages d. 11. oktober 2007
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1. Budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011.
2. Styring af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede overførsler
3. DUT-puljens fordeling på udvalg i 2008 og frem
       Â
Â