Mødedato: 26.11.2013, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Udmøntning B2014: Demografimidler og mindre udeståender

Budgettet for 2014 indebærer, at det sociale område får tilført midler til sikring af serviceniveauet for udsatte børn og unge, borgere med sindslidelse og borgere med handicap i takt med, at befolkningen vokser i København. Nærværende indstilling beskriver forslag til den konkrete udmøntning af demografimidler til disse målgrupper, samt løsningen i 2014 af en række mindre udeståender, som budgetaftalen ikke indeholder en håndtering af.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget har godkendt,

  1. at demografimidler afsat i budgetaftale 2014 på 12,0 mio. kr. vedrørende udsatte børn og unge, 6,0 mio. kr. vedrørende borgere med sindslidelse, 4,8 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen, samt 28,5 mio. kr. vedrørende borgere med handicap udmøntes som angivet i tabel 1 i løsningsafsnittet,
  2. at merprovenu på 0,5 mio. kr. som følge af ændring af samarbejdsaftale med privat leverandør anvendes til håndtering af 3 konkrete bevillingsudløb på Socialudvalgets ramme i 2014 jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,
  3. at Socialudvalgets udestående finansieringsbehov på i alt 2,8 mio. kr. som følge af, at Budgetaftale 2014 kun delvist kompenserer udvalget for manglende DUT kompensation vedrørende det kommende Socialtilsyn i Region Hovedstaden håndteres ved en generel besparelse på de berørte områder i Socialforvaltningen, jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,
  4. at Socialforvaltningen vil søge at tilvejebringe 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,03 mio. kr. i de efterfølgende år fra satspuljemidler fra den kommende pulje til hjemløse til at håndtering af projekt Bybier på Rådhuset, samt at det såfremt det ikke lykkedes at få statslig medfinansiering pålægges Socialforvaltningen at finde midlerne indenfor den nuværende budgetramme, jf. tabel 2 i løsningsafsnittet.

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

    5.    at Brugerforeningens støttebehov på 0,7 mio. kr. til frivillige, samt driftstilskud til Netværksstedet Thorvaldsen på 0,8 mio. kr. i 2014 finansieres ved en forventet mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. reservation af lejemålet Halmtorvet 17 (det kommende Sociale Hus) jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,

    6.    at forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2015 reserveres til evt. restfinansieringsbehov i forhold den forudsatte statslige medfinansiering vedrørende udgifter til stofindtagelsesrum, der indgår i Budgetaftale 2014. Fra 2016 og frem, tilfalder de 1,5 mio. kr. råderummet. Såfremt der ikke er udestående finansieringsbehov i 2015, tilfalder de 1,5 mio. kr. ligeledes råderummet i 2015.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Efter aftale med Socialforvaltningen præciseres det, at bevillingsmæssige ændringer s om følge af sagen håndteres med sagen og ikke i kommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Således foretages der ifm. sagen en omplacering af 1,5 mio. kr. i 2014 fra Socialudvalgets bevilling, Udsatte voksne, funktion 5.38.45.1 til henholdsvis Socialudvalgets bevilling, Borgere med sindslidelse, funktion 5.38.59.1 på 0,8 mio. kr. samt til Socialudvalgets bevilling, Udsatte voksne, funktion 5.38.42.1 vedr. 0,7 mio. kr. Endelig foretages en varig omplacering på 1,5 mio. kr. fra 2016 og frem fra Socialudvalgets bevilling, Udsatte voksne, funktion 5.38.45.1 til Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter 8.22.05.5.

Økonomiforvaltningen noterer, at der med sagen sker en omprioritering af 1,5 mio. kr. afsat i budget 2014 i 2014 og eventuelt i 2015, og at 1,5 mio. kr. tilfalder kassen fra 2016 og frem.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Ad 1. at Demografimidler

I budgetforliget for 2013 blev der afsat 12 mio. kr. i 2014 og frem til området for udsatte børn og unge til foranstaltninger, herunder især forebyggende foranstaltninger, til udsatte børn og unge, samt til ansættelse af flere sagsbehandlere i børnefamiliecentrenes undersøgelsesteams, der skal fastholde det tidlige kendskab til udsatte børn og unge.

Der blev ligeledes afsat 6 mio. kr. i 2014 og frem til at styrke indsatsen overfor borgere med sindslidelse, herunder de, der bor i egen bolig. Midlerne skal anvendes med henblik på at sikre, at den socialpsykiatriske indsats i København kan følge med det stigende antal psykisk syge.

Endelig blev der med budget 2014 tilført 4,8 mio. kr. til hjemmeplejen, samt 26,4 mio. kr. til borgere med handicap i automatiske demografiregulering af budgettet, samt 2,1 mio. kr. til den supplerende budgetfordelingsmodel på handicapområdet for at kompensere for stigende plejebehov blandt handicappede.

Socialudvalget (SUD) skal beslutte den konkrete udmøntning af disse midler.

 

Ad 2.-5. at Øvrige mindre udeståender

En række mindre udeståender blev ikke håndteret i Budgetaftale 2014:

  • Bevillingsudløb på 0,3 mio. kr. vedrørende den thailandske kulturformidler på Vesterbro
  • Bevillingsudløb 1,4 mio. kr. vedrørende aflastningspladser til færdigbehandlede hjemløse
  • Bevillingsudløb på 0,1 mio. kr. vedrørende sekretariatsbetjening af udsatterådet
  • Udestående finansieringsbehov på i 2,8 mio. kr. vedrørende det kommende Socialtilsyn i Region Hovedstaden
  • Finansieringsbehov på 0,1 mio. kr. i 2014 vedrørende projekt bybier
  • Brugerforeningens støttebehov på 0,7 mio. kr. til frivillige i 2014
  • Netværksstedet Thorvaldsens støttebehov på 0,8 mio. kr. i 2014 som følge af bevillingsbortfald på driftstilskud

Løsning

Ad 1. Demografimidler

Ud fra en vurdering af, hvor det demografiske udgiftspres i 2014 og frem forventes at være størst, forslår Socialforvaltningen, at demografimidlerne udmøntes i henhold til tabel 1 nedenfor:

Målgruppe

Aktivitet

Beløb i 1.000 kr.

Udsatte børn og unge

12.000

Flere foranstaltninger, herunder især forebyggende foranstaltninger som følge af flere børn i København

7.000

Flere sagsbehandlere i børnefamiliecentrenes undersøgelsesteams til håndtering af flere underretninger

3.000

Flere midler til forebyggende og rådgivende institutioner (flere forløb)

2.000

Borgere med sinds-lidelse

6.000

Midler til køb af botilbudspladser

4.500

Midler til bostøtte/hjemmevejledere

1.500

Den sociale hjemme-pleje

4.800

Sygeplejen, flere og mere komplekse forløb

1.000

Hjemmeplejen, flere forløb særligt i forhold til den unge målgruppe (18-22 år)

3.800

Borgere med handicap

28.500

Ekstraressourcer som følge af supplerende budgetmodel

2.100

Midler til køb af flere pladser

21.900

Driftsmidler til Familiehuset

3.000

Øget kapacitet på Lavuk

500

Midler til §102, flere dyre enkeltsager vedr. borgere med hjerneskade

1.000

Ad. 2-5. Øvrige udeståender

Forventet provenu på 0,6 mio. kr. som følge af den nye samarbejdsaftale med Kirkens Korshærs UdviklingsCenter (KKUC) vedrørende ambulant dagbehandling af stofmisbrugere indgår allerede i Socialudvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke besparelser (Forslag S303).

Med aftalens indgåelse har der imidlertid vist sig et yderligere provenu på 0,5 mio. kr. Dette ekstraprovenu for 2014 og frem foreslås jf. tabel 2 anvendt til håndtering af konkrete bevillingsudløb.

I tabellen beskrives tillige, hvorledes en række øvrige udeståender håndteres.

Heri indgår finansiering på 1,5 mio. kr. i forventet varigt mindreforbrug vedrørende husleje, Halmtorvet 17, der skal benyttes til det kommende Stofindtagelsesrum. Der er i budgetaftale 2014 afsat 3 mio. kr. til husleje, men en revideret vurdering fra KEjd peger på, at en uudnyttet del af lejemålet kan genudlejes til anden side, hvorved huslejebehovet reduceres med 1,5 mio. kr. fra 2014 og frem.

Udfordring

Håndteringsforslag

Beløb i 1000 kr.

Bevillingsudløb, den thailandske kulturformidler 2014 og frem

Merprovenu som følge af genforhandling af samarbejdsaftale med privat leverandør

300

Reduktion af konsekvenserne af bevillingsudløb på 1,4 mio. kr. vedr. aflastningspladser til færdigbehandlede hjemløse 2014 og frem

Merprovenu som følge af genforhandling af samarbejdsaftale med privat leverandør

200

Bevillingsudløb, udsatterådets sekretariatsbetje ning 2014 og frem

Indenfor Socialudvalgets nuværende administrative ramme

100

Udestående finansieringsbehov, Socialtilsyn Hovedstaden 2014 og frem

Generel besparelse på de berørte områder i Socialforvaltningen svarende til, at områderne kun kompenseres delvist for udfordringen

2.800

Finansieringsbehov i 2014 vedrørende projekt Bybier

Ansøgning om satspuljemidler, alternativt indenfor Socialudvalgets ramme. Særskilt indstilling herom udarbejdes.

100

Brugerforeningens støttebehov til frivillige i 2014

Forventet mindreudgift til reservation af lejemålet Halmtorvet 17

700

Netværksstedet Thorvaldsen, bevillingsbortfald af driftstilskud

Forventet mindreudgift til reservation af lejemålet Halmtorvet 17

800

 

Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende huslejeudgifter til Halmtorvet 17 foreslås jf. 6 at reserveret i 2015 til evt. restfinansieringsbehov i forhold den forudsatte statslige medfinansiering vedrørende udgifter til stofindtagelsesrum, der indgår i Budgetaftale 2014. Såfremt der ikke er udestående finansieringsbehov i 2015, tilfalder de 1,5 mio. kr. råderummet i 2015.

Fra 2016 og frem tilfalder mindreforbruget på 1,5 mio. kr. råderummet.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser/omflytninger ved demografiudmøntningen (1. at), ved den generelle besparelse som følge af Socialtilsyn (3. at), samt vedr. Brugerforeningen og Thorvaldsen (5. at) håndteres i førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

De bevillingsmæssige konsekvenser af 2. at håndteres indenfor Socialudvalgets bevillingsområder.

4. at indebærer ingen omflytninger på nuværende tidspunkt, dette håndteres i særskilt sag.

6. at indarbejdes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015.

Videre proces

5. og 6. at sendes videre til behandling i Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR). De bevillingsmæssige ændringer vil indgå i førstkommende sag herom til SUD, ØU og BR.

 

 

 

Anette Laigaard                                        /Anders Kirchhoff

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender,

  1. at demografimidler afsat i budgetaftale 2014 på 12,0 mio. kr. vedrørende udsatte børn og unge, 6,0 mio. kr. vedrørende borgere med sindslidelse, 4,8 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen, samt 28,5 mio. kr. vedrørende borgere med handicap udmøntes som angivet i tabel 1 i løsningsafsnittet,
  2. at merprovenu på 0,5 mio. kr. som følge af ændring af samarbejdsaftale med privat leverandør anvendes til håndtering af 3 konkrete bevillingsudløb på Socialudvalgets ramme i 2014 jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,
  3. at Socialudvalgets udestående finansieringsbehov på i alt 2,8 mio. kr. som følge af, at Budgetaftale 2014 kun delvist kompenserer udvalget for manglende DUT kompensation vedrørende det kommende Socialtilsyn i Region Hovedstaden håndteres ved en generel besparelse på de berørte områder i Socialforvaltningen jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,
  4. at Socialforvaltningen vil søge at tilvejebringe 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,03 mio. kr. i de efterfølgende år fra satspuljemidler fra den kommende pulje til hjemløse til at håndtering af projekt Bybier på Rådhuset, samt at det såfremt det ikke lykkedes at få statslig medfinansiering pålægges Socialforvaltningen at finde midlerne indenfor den nuværende budgetramme jf. tabel 2 i løsningsafsnittet.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor  Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

    5. at Brugerforeningens støttebehov på 0,7 mio. kr. til frivillige, samt driftstilskud til Netværksstedet Thorvaldsen på 0,8 mio. kr. i 2014 finansieres ved en forventet mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. reservation af lejemålet Halmtorvet 17 (det kommende Sociale Hus) jf. tabel 2 i løsningsafsnittet,

    6. at forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2015 reserveres til evt. restfinansieringsbehov i forhold den forudsatte statslige medfinansiering vedrørende udgifter til stofindtagelsesrum, der indgår i Budgetaftale 2014. Fra 2016 og    frem, tilfalder de 1,5 mio. kr. råderummet. Såfremt der ikke er udestående finansieringsbehov i 2015, tilfalder de 1,5 mio. kr. ligeledes råderummet i 2015.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2013

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning

Dagsordenspunkt 35: Udmøntning B2014: Demografimidler og mindre udeståender

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top